高质高效运用审计结果,着力做好审计整改“下半篇文章”

发布时间:2025年02月28日

为加强公司及所属子公司实物资产整改工作的规范性,提高国有资产使用效率,近期,公司审计部首次以培训交流的形式召开专项审计整改部署会。


会上审计部介绍了2024年度实物资产管理审计情况和审计结果,就本次审计发现的问题提出有效建议,并将整改任务分解。深耕各环节潜在漏洞和风险点,逐项制定管控措施,逐一明确责任部门与责任人,构建流程清晰、责任明确的整改工作格局。

主管领导强调,实物资产管理对于公司经营发展至关重要,各责任部室应准确把握审计整改要求,完善实物资产管理相关制度,强化协作,细化流程,“关口前移”抓管理,持续健全实物资产管理体系。

下一步,审计部将持续对审计整改情况进行动态跟踪管理,确保整改落实到位,巩固监督实效。