为全面准确把握“十五五”审计工作规划,顺义城发坚持把科学谋划“十五五”审计工作规划的“1个指导思想、5项基本原则和3个主要目标”作为引领“十五五”时期审计工作的“总指针”,务实研究谋划符合审计工作实际的目标、思路和措施,增强审计工作的科学性、全局性和前瞻性。
按照“十五五”审计工作规划思路,2026年,顺义城发内部审计将紧密围绕主责主业,聚焦重点业务领域实施精准监督,着力构建“三链同构”整改模式,强化审计成果运用。
重点开展以下三方面工作:一是围绕推进党的自我革命,深化对领导干部的监督管理,促进其依法履职、担当作为;二是围绕提升公司内控管理水平,通过精细化监督筑牢风险防控体系,推动管理制度完善与管理行为规范化;三是扎实做好审计“后半篇文章”,按照“分级负责、部门联动、审计跟踪、督查问责”原则,持续开展整改督查与“回头看”,确保问题整改到位、形成闭环。
下一步,顺义城发将持续优化审计工作机制,深化纪审联动,推动审计监督与公司治理深度融合,不断提升内控管理水平,为公司高质量发展提供坚实保障。